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NOTA DE EMPENHO 2015NE00126

Favorecido

JOSE ARTUR LIMA CABRAL MARQUES
R$ 432,50
 

CPF/CNPJ:

17635055372

Emissão:

16/09/2015

Plano Interno:

GESTRACON

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

172626/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Unidade Gestora 530201

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA TURIACU QD 19 N. 18 BAIRRO QUINTA DO CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CONCESSAO DE DIARIAS NO PERIODO DE 22/09 A 24/09/2015 PARA VISITA DE TRABALHO FISCALIZACAO E AVALIACAO DOS SERVICOS NOS TERMINAIS RODOVIARIOS NOS MUNICIPIOS DE TIMON, CAXIAS E PERITORO COM 2 DIARIAS E MEIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00126 16/09/2015 432,50 432,50 432,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NO PERIODO DE 22/09 A 24/09/2015 PARA VISITA DE TRABALHO FISCALIZACAO E AVALIACAO DOS SERVICOS NOS TERMINAIS RODOVIARIOS NOS MUNICIPIOS DE TIMON, CAXIAS E PERITORO COM 2 DIARIAS E MEIA
2015NE00126 16/09/2015 432,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00399 16/09/2015 0,00 432,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00251 16/09/2015 0,00 0,00 432,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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