CPF/CNPJ:
48766283353
Emissão:
11/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
74709/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CORIOLANO MILHOMEM 941 CENTRO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900330
DIARIA:2,0(DUAS)P/PARTICIPARDO CURSO DE GESTAO DASETAPAS E ELABORACAO PLANOPLURIANUAL-PPA. BRASILIA/DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00291 | 11/05/2015 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA:2,0(DUAS)P/PARTICIPARDO CURSO DE GESTAO DASETAPAS E ELABORACAO PLANOPLURIANUAL-PPA. BRASILIA/DF.
|
2015NE00291 | 11/05/2015 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.00291/2015
|
2015NE00345 | 20/05/2015 | -786,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00848 | 11/05/2015 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00753 | 11/05/2015 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00312 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO REF. DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS.
|
2015GR00016 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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