CPF/CNPJ:
72451289104
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
204453/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.HOLANDESES LOTE 4 S/N RESID NUMBER ONE APT.103 P.AREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075650
EMPENHO REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARA FAZER COBERTURA NAS SOLENIDADESNOS MUNICIPIOS DE TUTOIAE PAULINO NEVES DO PROGRAMA ESTADUAL MAIS ASFALTO,E ESTREGA DE TITULOS COMUNITARIOS DE TERRA NO POERIODO DE 23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00275 | 23/10/2015 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARA FAZER COBERTURA NAS SOLENIDADESNOS MUNICIPIOS DE TUTOIAE PAULINO NEVES DO PROGRAMA ESTADUAL MAIS ASFALTO,E ESTREGA DE TITULOS COMUNITARIOS DE TERRA NO POERIODO DE 23
|
2015NE00275 | 23/10/2015 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CANCELAMENTO NE 00275/2015.
|
2015NE00373 | 30/12/2015 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00688 | 23/10/2015 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00447 | 23/10/2015 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00344 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: PAGAMENTO CANCELADO POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00089 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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