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NOTA DE EMPENHO 2015NE01705

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 45.032,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

25/06/2015

Plano Interno:

EVENTOS

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

97746/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PER. 06 A 09/07/2015,FINS REUNIAO DOS CONSELHOS UNIVERSITARIOS;. (ITEM.14001)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01705 25/06/2015 49.876,00 45.032,00 45.032,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PER. 06 A 09/07/2015,FINS REUNIAO DOS CONSELHOS UNIVERSITARIOS;. (ITEM.14001)
2015NE01705 25/06/2015 49.876,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2015NE04721 23/12/2015 -2.768,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2015NE04751 30/12/2015 -914,49 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIA NAO UTILIZADAS.
2015NE04791 31/12/2015 -1.161,51 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL06971 25/06/2015 0,00 -2.768,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL08399 25/06/2015 0,00 -914,49 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL08558 25/06/2015 0,00 -1.151,51 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL08560 25/06/2015 0,00 -10,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL02796 25/06/2015 0,00 49.876,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02388 01/07/2015 0,00 0,00 49.876,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 08/07/2015.
2015GR00086 08/07/2015 0,00 0,00 -692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 09/07/2015.
2015GR00087 09/07/2015 0,00 0,00 -692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 15/07/2015.
2015GR00088 15/07/2015 0,00 0,00 -692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 21/07/2015.
2015GR00089 21/07/2015 0,00 0,00 -692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 24/07/2015.
2015GR00090 24/07/2015 0,00 0,00 -692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DE ELIANE MENDES RODRIGUES, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C
2015GR00095 14/08/2015 0,00 0,00 -692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS DE CARMEN LUCIA COSTA, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 1
2015GR00096 17/08/2015 0,00 0,00 -692,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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