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NOTA DE EMPENHO 2015NE01018

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 32.856,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

13/05/2015

Plano Interno:

EVENTOS

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

79236/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 18 A 20/05/2015,DE ANA MARIASILVA/OUTROS. (ITEM.14001)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01018 13/05/2015 33.894,00 32.856,00 32.856,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 18 A 20/05/2015,DE ANA MARIASILVA/OUTROS. (ITEM.14001)
2015NE01018 13/05/2015 33.894,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2015NE04720 23/12/2015 -1.038,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL06484 13/05/2015 0,00 -1.038,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL01737 13/05/2015 0,00 33.894,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01567 14/05/2015 0,00 0,00 33.894,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 03/06/2015.
2015GR00076 03/06/2015 0,00 0,00 -519,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 08/06/2015.
2015GR00077 08/06/2015 0,00 0,00 -519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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