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NOTA DE EMPENHO 2015NE00518

Favorecido

RICARDO JOSE CRUZ
R$ 1.048,41
 

CPF/CNPJ:

96055847353

Emissão:

02/07/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

11678/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Endereço:

RICARDO JOSE CRUZ AV.03, 210 VL.ITAMAR-TIRIRICAL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65055260

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM METROLOGICA PRA ACAILANDIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00518 02/07/2015 1.048,41 1.048,41 1.048,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM METROLOGICA PRA ACAILANDIA
2015NE00518 02/07/2015 1.048,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00705 02/07/2015 0,00 1.048,41 0,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 46318291334 - JOAO SEBASTIAO SOUSA
2015OB00548 02/07/2015 0,00 0,00 1.048,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB00550 02/07/2015 0,00 0,00 1.048,41
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB POR EQUIVOCO NO LANCAMENTO
2015GR00098 02/07/2015 0,00 0,00 -1.048,41
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04909 OB - 2015OB00548 MOTIVO OB cancelada por comando
2015NS00030 02/07/2015 0,00 0,00 -1.048,41
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01647 30/12/2015 0,00 0,00 1.048,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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