CPF/CNPJ:
96055847353
Emissão:
02/07/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
11678/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
RICARDO JOSE CRUZ AV.03, 210 VL.ITAMAR-TIRIRICAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055260
EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM METROLOGICA PRA ACAILANDIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00518 | 02/07/2015 | 1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM METROLOGICA PRA ACAILANDIA
|
2015NE00518 | 02/07/2015 | 1.048,41 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00705 | 02/07/2015 | 0,00 | 1.048,41 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 46318291334 - JOAO SEBASTIAO SOUSA |
2015OB00548 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.048,41 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00550 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.048,41 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB POR EQUIVOCO NO LANCAMENTO
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2015GR00098 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.048,41 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04909 OB - 2015OB00548 MOTIVO OB cancelada por comando
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2015NS00030 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.048,41 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01647 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.048,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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