Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00167

Favorecido

ANTONIO JOSE SILVA
R$ 2.382,75
 

CPF/CNPJ:

09563199391

Emissão:

27/02/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

11678/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Endereço:

RUA 03-QD.07-CASA 09 - BEQUIM`O

Municipio:

S`O LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00167 27/02/2015 2.382,75 2.382,75 2.382,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA
2015NE00167 27/02/2015 2.382,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00159 27/02/2015 0,00 2.382,75 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00102 27/02/2015 0,00 0,00 2.382,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,