CPF/CNPJ:
67382703304
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
67899/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.LITORANIA QD.05 C 01
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 A12/04/15, CONFORME RD342
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE03175 | 13/05/2015 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 A12/04/15, CONFORME RD342
|
2015NE03175 | 13/05/2015 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.03175 PORDESTERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11857 | 30/12/2015 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL18373 | 13/05/2015 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05971 | 14/05/2015 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB04000 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04859 OB - 2015OB04000 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00162 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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