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NOTA DE EMPENHO 2015NE03064

Favorecido

DANIEL SOARES SARAIVA
R$ 694,00
 

CPF/CNPJ:

62446266304

Emissão:

12/05/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

67848/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA JOSE CANDIDO DE MARAES QD 25 C 02 B COHAMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65073830

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE29 A 30/04/15, CONFORME RD 344

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03064 12/05/2015 694,00 694,00 694,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE29 A 30/04/15, CONFORME RD 344
2015NE03064 12/05/2015 694,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL05752 13/05/2015 0,00 694,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03788 13/05/2015 0,00 0,00 694,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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