PEDRO JOSE RABELO FILHO

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE02433
Dt. Emissão: 24/04/2015
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM PEDRO JOSE RABELO FILHO NO PERIODO DE 14/04A 17/04/2015 RD N.240
532,00 532,00 532,00
2015NE02621
Dt. Emissão: 30/04/2015
Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC.MIRINZAL -PERIODO DE 27 A 29/04/15 CONF.RD.324/15
399,00 399,00 399,00
2015NE05727
Dt. Emissão: 31/07/2015
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE, NO PERIODO DE 16 A 19.06.2015.
532,00 532,00 532,00
2015NE05843
Dt. Emissão: 31/07/2015
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE COROATA /MA PERIODO 29/06 A 02/07/2015 CONF.RD 743
532,00 532,00 532,00
2015NE05932
Dt. Emissão: 11/08/2015
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIODE DE CHAPADINHA/MA NO PERIODO DE 26 A29/05/2015 CONF.RD 701
0,00 0,00 0,00
2015NE05955
Dt. Emissão: 11/08/2015
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIODE DE CHAPADINHA/MA NO PERIODO DE 26 A29/05/2015 CONF.RD 701
532,00 532,00 532,00
2015NE07708
Dt. Emissão: 28/09/2015
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO MATEUS, NO PERIODO DE11 A 14/08/2015, CONFORMERD 1049
532,00 532,00 532,00
2015NE09075
Dt. Emissão: 29/10/2015
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015
532,00 532,00 532,00
2015NE11004
Dt. Emissão: 28/12/2015
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 06.10 A 09.10.15EM SAO MATEUS COM TRES EMAIA RD 1494/15 EM ANEXO
465,50 465,50 465,50
Totais: 465,50 465,50 465,50

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