KARLA CRISTINA DE SA GUIMARAES

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01062
Dt. Emissão: 13/03/2015
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA KARLA CRISTINA DE SA GUIMARAES PERIODO22/03/2015 A 28/03/2015, CONFORME RD N. 46/2015
931,00 931,00 931,00
Totais: 931,00 931,00 931,00

+

,