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NOTA DE EMPENHO 2015NE08506

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 1.330,00
 

CPF/CNPJ:

23804009387

Emissão:

22/10/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

177408/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE PINHEIRO, NO PERIODO DE 21 A 30/09/15, CONFORME RD 1427

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08506 22/10/2015 1.330,00 1.330,00 1.330,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE PINHEIRO, NO PERIODO DE 21 A 30/09/15, CONFORME RD 1427
2015NE08506 22/10/2015 1.330,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13747 22/10/2015 0,00 1.330,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10620 23/10/2015 0,00 0,00 1.330,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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