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NOTA DE EMPENHO 2015NE01137

Favorecido

ANA GLORIA GOMES
R$ 931,00
 

CPF/CNPJ:

23542101320

Emissão:

16/03/2015

Plano Interno:

TUBERCULOSE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

36340/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 08 DE DEZEMBRO 52

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA ANA GLORIA GOMES NO PERIODO DE 15 A 21/03/2015, CONF. RD N. 42/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01137 16/03/2015 931,00 931,00 931,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA ANA GLORIA GOMES NO PERIODO DE 15 A 21/03/2015, CONF. RD N. 42/2015.
2015NE01137 16/03/2015 931,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL02352 16/03/2015 0,00 931,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01690 16/03/2015 0,00 0,00 931,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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