Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE10499

Favorecido

ANTONIO DE SA BARRETO
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

22448411387

Emissão:

18/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

184343/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA FREDERICO BULHAO N 2230 GOIABAL

Municipio:

PEDREIRAS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE PEDREIRAS,NO PERIODO DE 05 A 10.10.2015,COMPREENDENDO 5 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME PORTARIA N. 1890 DE11.12.2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10499 18/12/2015 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE PEDREIRAS,NO PERIODO DE 05 A 10.10.2015,COMPREENDENDO 5 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME PORTARIA N. 1890 DE11.12.2015.
2015NE10499 18/12/2015 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL16850 18/12/2015 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13345 18/12/2015 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,