MARIA DE FATIMA MOREIRA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01061
Dt. Emissão: 13/03/2015
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA MARIA DE FATIMA MOREIRA PERIODO DE 22/03/2015 A 28/03/2015, CONFORME RD N. 46/2015
931,00 931,00 931,00
Totais: 931,00 931,00 931,00

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