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NOTA DE EMPENHO 2015NE11114

Favorecido

EDIRAM JORGE MENDONCA PAURA
R$ 1.529,50
 

CPF/CNPJ:

13753690325

Emissão:

29/12/2015

Plano Interno:

AUDITORIA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

219271/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV. CARLOS CUNHA S/N

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEN NO PERIODO DE 16 A27/11/2015,CONFORME RD N.1756/2015,REGIAO DE SANTAINES,MONCAO, EOUTROS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE11114 29/12/2015 1.529,50 1.529,50 1.529,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEN NO PERIODO DE 16 A27/11/2015,CONFORME RD N.1756/2015,REGIAO DE SANTAINES,MONCAO, EOUTROS.
2015NE11114 29/12/2015 1.529,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17657 29/12/2015 0,00 1.529,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13983 29/12/2015 0,00 0,00 1.529,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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