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NOTA DE EMPENHO 2015NE03162

Favorecido

NEUTON CUTRIM
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

07646666300

Emissão:

13/05/2015

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

70720/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

GERENCIA DE VIANA

Municipio:

VIANA

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE VIANA E EMSAO LUIS, NO PERIODO DE04 A 09/05/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03162 13/05/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE VIANA E EMSAO LUIS, NO PERIODO DE04 A 09/05/2015
2015NE03162 13/05/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL05904 13/05/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03933 13/05/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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