Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01671
Dt. Emissão: 31/03/2015
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO DIA 04/02/15 |
153,00 | 153,00 | 0,00 |
Totais: | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
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