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NOTA DE EMPENHO 2015NE01319

Favorecido

SANDRA MARA SEREJO ESTRELA
R$ 715,00
 

CPF/CNPJ:

05481953315

Emissão:

23/03/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

42113/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

0UA 12 Q 18 C 29

Municipio:

SAO LUIS FONE 2383003

Estado:

MA

CEP:

00065052

Descrição

DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A ITAPECURU,OUTROSPERIODO DE 09 A 13/03/15 CONF.RD.72/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01319 23/03/2015 715,00 715,00 715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A ITAPECURU,OUTROSPERIODO DE 09 A 13/03/15 CONF.RD.72/15
2015NE01319 23/03/2015 715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL03038 23/03/2015 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01902 23/03/2015 0,00 0,00 715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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