Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE02993

Favorecido

MERCIA KAROLINNE GONCALVES SILVA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00620216301

Emissão:

12/05/2015

Plano Interno:

CONTREGAVAL

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

34276/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV DOS HOLANDESESED SEBASTIAO BRITOQD 26 L 01 AP 1302 P DAREIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.03 A 06.03.15EM IMPERATRIZ RD 24/15 EMANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02993 12/05/2015 459,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.03 A 06.03.15EM IMPERATRIZ RD 24/15 EMANEXO
2015NE02993 12/05/2015 459,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE2993/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR.
2015NE11470 30/12/2015 -459,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL15613 12/05/2015 0,00 -459,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL05686 12/05/2015 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03812 13/05/2015 0,00 0,00 459,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMANTO DA OB PELO MOTIVO DE DEVOLUCAO DE RECURSO CONF. EXT DE 21/05/2015 ( NAO FEZ A VIAGEM)
2015GR00471 13/05/2015 0,00 0,00 -459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,