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NOTA DE EMPENHO 2015NE00628

Favorecido

CLAUDIA FARIAS SALEM FIGUEIREDO
R$ 1.735,00
 

CPF/CNPJ:

40701700300

Emissão:

05/10/2015

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

189116/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Endereço:

RUA PARNAIBA, QUADRA 1, CALHAU RESIDENCE, APART.1202,PTA DO FAROL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE GESTAO DA UNIDADE BAIXO AMAZONASEM SANTAREM-PA NO PERIODODE 05 A 09.10.2015 CONF. PORT. N. 1295/2015/UGAM/ SEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00628 05/10/2015 1.735,00 1.735,00 1.735,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE GESTAO DA UNIDADE BAIXO AMAZONASEM SANTAREM-PA NO PERIODODE 05 A 09.10.2015 CONF. PORT. N. 1295/2015/UGAM/ SEMA.
2015NE00628 05/10/2015 1.735,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL00808 05/10/2015 0,00 -1.735,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00798 05/10/2015 0,00 1.735,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00812 05/10/2015 0,00 1.735,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00762 05/10/2015 0,00 0,00 1.735,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00770 05/10/2015 0,00 0,00 1.735,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 762
2015GR00047 05/10/2015 0,00 0,00 -1.735,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05052 OB - 2015OB00762 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00027 05/10/2015 0,00 0,00 -1.735,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL01143 12/11/2015 0,00 0,00 1.735,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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