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NOTA DE EMPENHO 2015NE00886

Favorecido

CARLOS ALBERTO FONSECA COSTA
R$ 715,00
 

CPF/CNPJ:

12825794368

Emissão:

15/10/2015

Plano Interno:

GELIFISC

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

197252/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Especial do Meio Ambiente

Ação:

Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Endereço:

AV DOS HOLANDESES N.04 ED.MANHATTANCALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65071380

Descrição

DIARIAS PARA ACOMPANHAR /SERVIDORES QUE IRAO VERI-FICAR O AUTO MONITORAMEN-TO REALIZADO PELA EMPRESAREVEN MOTO, EM BACABAL-MANO PERIODO DE 19 A 23.10.2015,CONF.PORTARIA 1431 /2015 UGAM/SEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00886 15/10/2015 715,00 715,00 715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA ACOMPANHAR /SERVIDORES QUE IRAO VERI-FICAR O AUTO MONITORAMEN-TO REALIZADO PELA EMPRESAREVEN MOTO, EM BACABAL-MANO PERIODO DE 19 A 23.10.2015,CONF.PORTARIA 1431 /2015 UGAM/SEMA
2015NE00886 15/10/2015 715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00933 16/10/2015 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00820 20/10/2015 0,00 0,00 715,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05054 OB - 2015OB00820 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
2015NS00018 22/10/2015 0,00 0,00 -715,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00890 27/10/2015 0,00 0,00 715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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