CPF/CNPJ:
33256446353
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
80406/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
ED. PERCELE APTO. 404 AGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
14001 EMPENHO REF. A DIARIAS NOPERIODO DE 13 A 27/05/15 EM VIAGEM A CODO, COROATAITAPECURU, CHAPADINHA E BREJO P/ INTERIORIZAR OPERACAO LEI SECA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00530 | 13/05/2015 | 2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A DIARIAS NOPERIODO DE 13 A 27/05/15 EM VIAGEM A CODO, COROATAITAPECURU, CHAPADINHA E BREJO P/ INTERIORIZAR OPERACAO LEI SECA
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2015NE00530 | 13/05/2015 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL00970 | 13/05/2015 | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00721 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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