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NOTA DE EMPENHO 2015NE00022

Favorecido

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA FILHO
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

01794584188

Emissão:

24/03/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

022/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA D N 104 BAIRRO FLORA RICA

Municipio:

BALSAS

Estado:

MA

CEP:

65800000

Descrição

PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS-MA PARA REALIZAREM SERVICOS DE PREVENCAO, VISTORIAS E TAMBEM REALIZAREM SERVICOS RELACIONADOS A DEFESA CIVIL ESTADUAL NO CITADO M

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00022 24/03/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS-MA PARA REALIZAREM SERVICOS DE PREVENCAO, VISTORIAS E TAMBEM REALIZAREM SERVICOS RELACIONADOS A DEFESA CIVIL ESTADUAL NO CITADO M
2015NE00022 24/03/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00022 24/03/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00021 24/03/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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