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NOTA DE EMPENHO 2015NE00003

Favorecido

JEREMIAS FREIRE COSTA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

01169342396

Emissão:

05/03/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

003/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO REQUERIMENTO DE PORTE DE ARMA DE FOGO JUNTO A SEGUNDA SESSAO DO CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00003 05/03/2015 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO REQUERIMENTO DE PORTE DE ARMA DE FOGO JUNTO A SEGUNDA SESSAO DO CBMMA.
2015NE00003 05/03/2015 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00004 06/03/2015 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00003 06/03/2015 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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