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NOTA DE EMPENHO 2015NE00106

Favorecido

WENDERSON DE SOUSA PEREIRA
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

00089681363

Emissão:

18/11/2015

Plano Interno:

SALVAMAR001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

104/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA PEDRO INACIO RAMOS N 319 BAIRRO NAZARE

Municipio:

BALSAS

Estado:

MA

CEP:

65800000

Descrição

PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DA CORPORACAO PARA REALIZAR VISTORIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00106 18/11/2015 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DA CORPORACAO PARA REALIZAR VISTORIA
2015NE00106 18/11/2015 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00159 18/11/2015 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00097 18/11/2015 0,00 0,00 399,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB PARA AJUSTE FINANCEIRO
2015GR00006 20/11/2015 0,00 0,00 -399,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00110 26/11/2015 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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