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NOTA DE EMPENHO 2015NE00036

Favorecido

WENDERSON DE SOUSA PEREIRA
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

00089681363

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

034/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

RUA PEDRO INACIO RAMOS N 319 BAIRRO NAZARE

Municipio:

BALSAS

Estado:

MA

CEP:

65800000

Descrição

PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA VTR AC-12 DO COMANDANTE DO 4GBM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00036 21/05/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA VTR AC-12 DO COMANDANTE DO 4GBM.
2015NE00036 21/05/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00044 21/05/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00032 22/05/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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