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NOTA DE EMPENHO 2015NE00025

Favorecido

WENDERSON DE SOUSA PEREIRA
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

00089681363

Emissão:

24/03/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

024/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA PEDRO INACIO RAMOS N 319 BAIRRO NAZARE

Municipio:

BALSAS

Estado:

MA

CEP:

65800000

Descrição

PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA JUNTAMENTE COM O SUBCOMANDANTE DO 4GBM PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COMO MOTORISTA DA VTR AC-12.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00025 24/03/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA JUNTAMENTE COM O SUBCOMANDANTE DO 4GBM PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COMO MOTORISTA DA VTR AC-12.
2015NE00025 24/03/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00024 24/03/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00023 24/03/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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