CPF/CNPJ:
69097445353
Emissão:
27/04/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
71371/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA B C-03 LOT. CASACA - JD MARGARIDAS.
Municipio:
SAO LUIS - FONE 239 3025
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE ARACAJU - SE,CONFORME BG N. 046 DE 24DE ABRIL DE 2015 E PRO-CESSO N. 71371/2015/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00360 | 27/04/2015 | 972,00 | 972,00 | 972,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE ARACAJU - SE,CONFORME BG N. 046 DE 24DE ABRIL DE 2015 E PRO-CESSO N. 71371/2015/CBMMA
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2015NE00360 | 27/04/2015 | 972,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00413 | 27/04/2015 | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00326 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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