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NOTA DE EMPENHO 2015NE00220

Favorecido

OSTOM MARCOS GARCES MELO
R$ 1.944,00
 

CPF/CNPJ:

65587316300

Emissão:

09/04/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

59151/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES S/N.

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

AGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO-RJEVENTO: FEIRA INTERNACIO-NAL DE DEFESA E SEGURANCALAAD/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00220 09/04/2015 1.944,00 1.944,00 1.944,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO-RJEVENTO: FEIRA INTERNACIO-NAL DE DEFESA E SEGURANCALAAD/2015.
2015NE00220 09/04/2015 1.944,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00237 09/04/2015 0,00 1.944,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00191 09/04/2015 0,00 0,00 1.944,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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