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NOTA DE EMPENHO 2015NE01418

Favorecido

IGOR OLIVEIRA PORTELA
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

65527828372

Emissão:

16/12/2015

Plano Interno:

DEFESACIVI1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

248215/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

SERVICOS DE DEFESA CIVIL

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES SN BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMDIARIAS PARA SERVIDOR BM CONFORME NOTA N. 03-BBS/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01418 16/12/2015 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMDIARIAS PARA SERVIDOR BM CONFORME NOTA N. 03-BBS/CBMMA.
2015NE01418 16/12/2015 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL02100 17/12/2015 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01269 30/12/2015 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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