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NOTA DE EMPENHO 2015NE00217

Favorecido

JUCIRAN RODRIGUES QOBM
R$ 2.358,00
 

CPF/CNPJ:

44460325349

Emissão:

09/04/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

59147/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUES S/N - BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO-RJEVENTO: FEIRA INTERNACIO-NAL DE DEFESA E SEGURANCALAAD/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00217 09/04/2015 2.358,00 2.358,00 2.358,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO-RJEVENTO: FEIRA INTERNACIO-NAL DE DEFESA E SEGURANCALAAD/2015.
2015NE00217 09/04/2015 2.358,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00234 09/04/2015 0,00 2.358,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00188 09/04/2015 0,00 0,00 2.358,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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