Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00165

Favorecido

ANTONIO FRANCISCO SOUSA LIMA
R$ 1.944,00
 

CPF/CNPJ:

40931919304

Emissão:

26/03/2015

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

52420/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

AV. DOS PORTUGUESES S/N - BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO VIAGEM PARA A CIDADE DE MACEIO-AL A SERVICODO CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00165 26/03/2015 1.944,00 1.944,00 1.944,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO VIAGEM PARA A CIDADE DE MACEIO-AL A SERVICODO CBMMA.
2015NE00165 26/03/2015 1.944,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00180 26/03/2015 0,00 1.944,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00146 26/03/2015 0,00 0,00 1.944,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,