CPF/CNPJ:
35196688315
Emissão:
24/04/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
70069/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BOM JESUS 288
Municipio:
SJ DE RIBAMAR 224 1327
Estado:
MA
CEP:
00065110
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO. VIAGEM PARA AS CIDADES DE SAO MATEUS E BA-CABAL-MA. IMPLANTACAO DOPROJETO SALANGO/GOVERNO 'DO MARANHAO. VISITA AO 6.BBM/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00346 | 24/04/2015 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO. VIAGEM PARA AS CIDADES DE SAO MATEUS E BA-CABAL-MA. IMPLANTACAO DOPROJETO SALANGO/GOVERNO 'DO MARANHAO. VISITA AO 6.BBM/CBMMA.
|
2015NE00346 | 24/04/2015 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2015NL00400 | 24/04/2015 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00394 | 24/04/2015 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00401 | 24/04/2015 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00307 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,