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NOTA DE EMPENHO 2015NE00817

Favorecido

CARLOS ALBERTO SANTOS MOREIRA
R$ 286,00
 

CPF/CNPJ:

24299839315

Emissão:

13/08/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

145522/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA PIRES SABOIA 32

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEVITORIA DO MEARIM-MA ASERVICO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM DE ACORDO COM OBG N. 64/2015/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00817 13/08/2015 286,00 286,00 286,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEVITORIA DO MEARIM-MA ASERVICO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM DE ACORDO COM OBG N. 64/2015/CBMMA.
2015NE00817 13/08/2015 286,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00894 13/08/2015 0,00 286,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00748 18/08/2015 0,00 0,00 286,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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