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NOTA DE EMPENHO 2015NE00415

Favorecido

HELTONCARLOS RODRIGUES PEREIRA
R$ 1.388,00
 

CPF/CNPJ:

00463714350

Emissão:

14/05/2015

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

83962/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

R C, QD G, CSA 10 COHASERMA II

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65072132

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR FORA DOVIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE MACEIO - AL, CON-FORME GB N. 049 DE 04 DEMAIO DE 2015 E PROCESSON. 83962/2015/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00415 14/05/2015 1.388,00 1.388,00 1.388,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR FORA DOVIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE MACEIO - AL, CON-FORME GB N. 049 DE 04 DEMAIO DE 2015 E PROCESSON. 83962/2015/CBMMA.
2015NE00415 14/05/2015 1.388,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00475 14/05/2015 0,00 1.388,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00363 14/05/2015 0,00 0,00 1.388,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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