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NOTA DE EMPENHO 2015NE00155

Favorecido

MARIA DAS GRACAS DE BARROS OLIVEIRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

14916002334

Emissão:

27/08/2015

Plano Interno:

MONITSOCIAL

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

151589/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Endereço:

RUA 11 DE OUTUBRO,65 MONTE CASTELO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65035460

Descrição

DIARIAS P/PRESTAR ASSES. TECNICA AOS MUNICIPIOS MUNIC. LORETO/S.FELIX PERIODO 31/08 A 04/09/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00155 27/08/2015 715,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/PRESTAR ASSES. TECNICA AOS MUNICIPIOS MUNIC. LORETO/S.FELIX PERIODO 31/08 A 04/09/15
2015NE00155 27/08/2015 715,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 155/15
2015NE00194 01/10/2015 -715,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL00324 27/08/2015 0,00 -715,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00232 27/08/2015 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00127 27/08/2015 0,00 0,00 715,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05002 OB - 2015OB00127 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00022 27/08/2015 0,00 0,00 -715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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