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NOTA DE EMPENHO 2015NE00320

Favorecido

CONPAC - CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
R$ 1.598.516,65
 

CPF/CNPJ:

05909446000157

Emissão:

25/05/2015

Plano Interno:

VMCRASREG2

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

29988/2015

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

VIVA MARANHAO

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS E AGRICOLAS - VIVA MARANHAO

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

EMPENHO REFERENTE CONSTRUCAO DE CRAS T1 E T2 NOS MUNICIPIOS: ANAPURUS, BREJO, SAO BERNARDO E MAGALHAES DE ALMEIDA CONFORMEPROC.N. 29988/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00320 25/05/2015 1.598.516,65 1.403.231,46 1.403.231,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONSTRUCAO DE CRAS T1 E T2 NOS MUNICIPIOS: ANAPURUS, BREJO, SAO BERNARDO E MAGALHAES DE ALMEIDA CONFORMEPROC.N. 29988/15
2015NE00320 25/05/2015 1.598.516,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL00502 16/06/2015 0,00 659.276,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01075 10/11/2015 0,00 455.074,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01084 11/11/2015 0,00 287.947,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01187 16/11/2015 0,00 932,64 0,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00472 23/06/2015 0,00 0,00 11.537,34
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00473 23/06/2015 0,00 0,00 7.911,32
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB00474 23/06/2015 0,00 0,00 30.656,36
PAGAMENTO (540997)
2015OB00471 23/06/2015 0,00 0,00 609.171,48
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00984 30/11/2015 0,00 0,00 9.555,88
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00985 30/11/2015 0,00 0,00 5.460,89
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB00986 30/11/2015 0,00 0,00 21.159,72
PAGAMENTO (540997)
2015OB00983 30/11/2015 0,00 0,00 418.898,22
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01049 11/12/2015 0,00 0,00 19,59
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB01050 11/12/2015 0,00 0,00 43,37
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01051 11/12/2015 0,00 0,00 11,19
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01053 11/12/2015 0,00 0,00 5.039,08
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB01054 11/12/2015 0,00 0,00 13.389,56
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01055 11/12/2015 0,00 0,00 3.455,37
PAGAMENTO (540997)
2015OB01048 11/12/2015 0,00 0,00 858,49
PAGAMENTO (540997)
2015OB01052 11/12/2015 0,00 0,00 266.063,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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