CPF/CNPJ:
96977647353
Emissão:
11/12/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0182228/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.MATO GROSSO, BL 4,AP.203 CHACARA BRASIL - TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE TRES DIARIASPARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO VICE-GOVERNADOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00716 | 11/12/2015 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE TRES DIARIASPARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO VICE-GOVERNADOR
|
2015NE00716 | 11/12/2015 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO POR DESISTENCIA DE AGENDA PELO VICE-GOVERNADOR
|
2015NE00792 | 28/12/2015 | -399,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2015NL00527 | 11/12/2015 | 0,00 | -399,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00461 | 11/12/2015 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00367 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A DESISTENCIA DE VIAGEM PELO GOVERNADOR.
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2015GR00037 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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