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NOTA DE EMPENHO 2015NE00717

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

61451665334

Emissão:

11/12/2015

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0186749/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA BELO HORIZONTE, 45 CRUZEIRO DO ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65060480

Descrição

CONCESSAO DE TRES DIARIASPARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO VICE-GOVERNADOR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00717 11/12/2015 399,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE TRES DIARIASPARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO VICE-GOVERNADOR
2015NE00717 11/12/2015 399,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO POR DESISTENCIA DE AGENDA _PELO GOVERNADOR
2015NE00806 28/12/2015 -399,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2015NL00541 11/12/2015 0,00 -399,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00462 11/12/2015 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00368 11/12/2015 0,00 0,00 399,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A DESISTENCIA DE VIAGEM PELO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR
2015GR00051 23/12/2015 0,00 0,00 -399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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