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NOTA DE EMPENHO 2015NE00087

Favorecido

PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ
R$ 408,00
 

CPF/CNPJ:

56369891304

Emissão:

15/09/2015

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0173367/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA I Q II C 22

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065052

Descrição

CONCESSAO DE DUAS DIARIASE MEIA PARA ACOMPANHAR O VICE-GOVERNADOR AOS MUNICPIOS DE IMPERATRIZ,CAXIAS, CODO, BACABAL E MIRANDA-MA NO PERIODO DE 16 A 20/09/2015, NO VALOR UNITARIO DE 408,00.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00087 15/09/2015 1.020,00 408,00 408,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DUAS DIARIASE MEIA PARA ACOMPANHAR O VICE-GOVERNADOR AOS MUNICPIOS DE IMPERATRIZ,CAXIAS, CODO, BACABAL E MIRANDA-MA NO PERIODO DE 16 A 20/09/2015, NO VALOR UNITARIO DE 408,00.
2015NE00087 15/09/2015 1.020,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A CANCELAMENTO DE VIAGEM PELO VICE-GOVERNADOR
2015NE00206 07/10/2015 -612,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2015NL00054 15/09/2015 0,00 -1.020,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2015NL00171 15/09/2015 0,00 -612,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00050 15/09/2015 0,00 1.020,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00055 15/09/2015 0,00 1.020,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00050 16/09/2015 0,00 0,00 1.020,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE VIAGEM PELO VICE-GOVERNADOR
2015GR00009 07/10/2015 0,00 0,00 -612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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