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NOTA DE EMPENHO 2019NE001524

Favorecido

EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
R$ 39.398,96

Emissão:

26?9=?:=2<

Plano Interno:

001032

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Festividades, Homenagens e Recepção

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL/UEMA, CONFORME PROCESSO N. 79829/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt. Emissão Inscrito Pago
TOTAIS 2019NE001524 26?9=?:=2< 39.126,20 38.846,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL/UEMA, CONFORME PROCESSO N. 79829/2019
2019NE001524 08/08/2019 39.126,20 0,00
PAGAMENTO (700001)
2020PP000410 18/03/2020 0,00 4.592,30
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2020PP000411 18/03/2020 0,00 241,70
PAGAMENTO (700001)
2020PP000414 18/03/2020 0,00 2.400,00
PAGAMENTO (700001)
2020PP000415 18/03/2020 0,00 5.906,77
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2020PP000416 18/03/2020 0,00 310,88
PAGAMENTO (700001)
2020PP000417 18/03/2020 0,00 4.800,00
PAGAMENTO (700001)
2020PP001700 19/06/2020 0,00 4.665,86
PAGAMENTO (700001)
2020PP007097 22/12/2020 0,00 15.797,47
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2020PP007107 22/12/2020 0,00 683,98

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