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NOTA DE EMPENHO 2019NE001209

Favorecido

COMSERV SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI
R$ 16.823,09

Emissão:

26?9=?7=24

Plano Interno:

001068

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Processo:

263392/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVICOS DOS PREDIOS DOS CAMPI DE PRESIDENTE DUTRA E PEDREIRAS/MA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt. Emissão Inscrito Pago
TOTAIS 2019NE001209 26?9=?7=24 14.805,34 14.805,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVICOS DOS PREDIOS DOS CAMPI DE PRESIDENTE DUTRA E PEDREIRAS/MA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019
2019NE001209 04/07/2019 14.805,34 0,00
PAGAMENTO (700001)
2020PP002033 01/07/2020 0,00 5.997,89
PAGAMENTO (700001)
2020PP002034 01/07/2020 0,00 1.495,91
PAGAMENTO (700001)
2020PP002035 01/07/2020 0,00 6.183,52
PAGAMENTO (700001)
2020PP002036 01/07/2020 0,00 1.128,02
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06184253000149 - PREF MUN DE PEDREIRAS
2020PP005130 23/10/2020 0,00 73,84
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06184253000149 - PREF MUN DE PEDREIRAS
2020PP005221 29/10/2020 0,00 71,46
PAGAMENTO (700001)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2020PP005422 09/11/2020 0,00 451,45
PAGAMENTO (700001)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2020PP005424 09/11/2020 0,00 82,36
PAGAMENTO (700001)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2020PP005426 09/11/2020 0,00 109,21
PAGAMENTO (700001)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2020PP005428 09/11/2020 0,00 437,90
PAGAMENTO (700001)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2020PP005569 16/11/2020 0,00 80,91
PAGAMENTO (700001)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2020PP005572 16/11/2020 0,00 157,22
PAGAMENTO (700001)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2020PP005577 16/11/2020 0,00 162,45
PAGAMENTO (700001)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2020PP005579 16/11/2020 0,00 80,92
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06138366000108 - PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA
2020PP005706 17/11/2020 0,00 36,78
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06138366000108 - PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA
2020PP005861 19/11/2020 0,00 36,77
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06184253000149 - PREF MUN DE PEDREIRAS
2020PP006307 04/12/2020 0,00 37,43
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06184253000149 - PREF MUN DE PEDREIRAS
2020PP006310 04/12/2020 0,00 199,05

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