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NOTA DE EMPENHO 2019NE012776

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 209.035,40

Emissão:

37?9=?;=26

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa

Processo:

151297/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 094/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS ADM E ESCOLARES DA SEDUC, SITUADOS NAS JURISDIÇÕES DAS URES DE VACABAL, PINHEIRO, SANTA INES, VIANA E ZE DOCA , DE CONFORMIDADE COM EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 69.857,83 __VALOR R$ 69.856,53 MENSAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt. Emissão Inscrito Pago
TOTAIS 2019NE012776 37?9=?;=26 198.583,62 198.583,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 094/2017, PREGÃO N° 28/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS ADM E ESCOLARES DA SEDUC, SITUADOS NAS JURISDIÇÕES DAS URES DE VACABAL, PINHEIRO, SANTA INES, VIANA E ZE DOCA , DE CONFORMIDADE COM EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 69.857,83 __VALOR R$ 69.856,53 MENSAL
2019NE012776 26/09/2019 198.583,62 0,00
PAGAMENTO (700001)
2020PP014120 13/08/2020 0,00 66.974,92
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2020PP014121 13/08/2020 0,00 3.525,00
PAGAMENTO (700001)
2020PP014124 13/08/2020 0,00 66.248,73
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2020PP014125 13/08/2020 0,00 3.486,78
PAGAMENTO (700001)
2020PP014126 13/08/2020 0,00 65.359,97
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2020PP014127 13/08/2020 0,00 3.440,00

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