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NOTA DE EMPENHO 2019NE007179

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 189.831,50

Emissão:

26?9??7=24

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa

Processo:

158263/2018,

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

empenho referente a servicos de manutencao em ar condicionados da seeduc, pregao 28/2017, ct 97/2017, periodo 03 meses julho.agosto e setembro 2019, valor mensal 63.296,64

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt. Emissão Inscrito Pago
TOTAIS 2019NE007179 26?9??7=24 180.339,92 180.339,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a servicos de manutencao em ar condicionados da seeduc, pregao 28/2017, ct 97/2017, periodo 03 meses julho.agosto e setembro 2019, valor mensal 63.296,64
2019NE007179 24/07/2019 180.339,92 0,00
PAGAMENTO (700001)
2020PP005388 20/04/2020 0,00 59.714,09
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2020PP005389 20/04/2020 0,00 3.142,85
PAGAMENTO (700001)
2020PP007980 27/05/2020 0,00 35.965,96
PAGAMENTO (700001)
2020PP007981 27/05/2020 0,00 84.659,87
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2020PP007985 27/05/2020 0,00 1.892,95
PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2020PP007986 27/05/2020 0,00 4.455,78

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