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NOTA DE EMPENHO 2020NE001386

Favorecido

ENTEL - ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
R$ 119.619,96
 

CPF/CNPJ:

06270598000115

Emissão:

15/10/2020

Plano Interno:

003763

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Estudos e Projetos

Processo:

44637/2020

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Referente ao pagamento da medição ct. 036/18, dos serviços de elaboração de projetos executivo de engenharia para obras de restauração com melhoramento da MA-006 lote 007, corredor Sul/Norte trecho: Entr. BR - 222/Arame.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001386 15/10/2020 119.619,96 119.619,96 119.619,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento da medição ct. 036/18, dos serviços de elaboração de projetos executivo de engenharia para obras de restauração com melhoramento da MA-006 lote 007, corredor Sul/Norte trecho: Entr. BR - 222/Arame.
2020NE001386 15/10/2020 119.619,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da medição ct. 036/18, dos serviços de elaboração de projetos executivo de engenharia para obras de restauração com melhor
2020NL006233 15/10/2020 0,00 119.619,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 036/18 PROCESSO 44637/2020 ELABOR. PROJ EXECUT. ENG. MELHORAMENTO MA 006 CORREDOR NORTE/ SUL ARAME
2020NL006235 15/10/2020 0,00 119.619,96 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NÃO CABIVEL
2020NL006234 15/10/2020 0,00 -119.619,96 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL006275 16/10/2020 0,00 0,00 1.794,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB049216 19/10/2020 0,00 0,00 117.825,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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