Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000028
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despessas com Diárias para IMPERATRIZ/MA, conforme RD Nº 002/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
Totais: | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
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