SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2021- SUBSIDIOS E VENCIMENTOS

63.898,46 63.898,46 63.898,46
2021NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2020 - GRATIFICAÇÃO

323.439,75 323.439,75 323.439,75
2021NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2020 - FÉRIAS

5.314,38 5.314,38 5.314,38
2021NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2020 - ABONO PERMANENCIA

2.796,14 2.796,14 2.796,14
2021NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2020 - SALARIO FAMILIA

165,09 165,09 165,09
2021NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2020 - VALE TRANSPORTE

12.414,67 12.414,67 12.414,67
2021NE000008

Dt. Emissão:
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2021 - VALE TRANSPORTE

167,73 167,73 167,73
2021NE000019

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE JANEIRO DE 2021

8.307,65 8.307,65 8.307,65
Totais: 416.503,87 416.503,87 416.503,87

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