Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000032
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A EMPRESA CARLITO GOMES DA ROCHA, REF AO CONTRATO Nº 003/2021 - 11 BPM. |
14.999,90 | 14.999,90 | 14.999,90 |
Totais: | 14.999,90 | 14.999,90 | 14.999,90 |
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