SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - GRATIFICAÇÕES.

1.292.803,03 1.292.803,03 1.292.803,03
2021NE000022

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - VENCIMENTOS.

96.751,57 96.751,57 96.751,57
2021NE000023

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - VALE TRANSPORTE.

29.972,00 29.972,00 29.972,00
2021NE000024

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.

158,04 158,04 158,04
2021NE000025

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - FERIAS.

34.600,33 34.600,33 34.600,33
2021NE000026

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - ABONO.

2.331,76 2.331,76 2.331,76
2021NE000027

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - GRATIFICAÇÕES.

2.362,90 2.362,90 2.362,90
Totais: 1.458.979,63 1.458.979,63 1.458.979,63

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